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內(nèi)控審計
分類:審計點擊量:93發(fā)布時間:2024-09-25

內(nèi)控審計

是一種專門對組織或企業(yè)的內(nèi)部控制系統(tǒng)進行評價、測試和監(jiān)督的審計活動。它的核心目標(biāo)是評估內(nèi)部控制的健全性、有效性及遵循性,以確保組織的運營活動、財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和合規(guī)性得到合理的保證。